平成29年度予算見積調書
課室名: 管財課
担当名: ファシリティマネジメント担当
内線: 2582 (単位:千円)
番号 事    業    名 会計 説 明 事 業
B37 本庁舎・地方庁舎等改修・修繕事業費 一般会計 総務費 総務管理費 財産管理費 県有財産管理営繕事業費
事業
期間
平成09年度~
  
根拠
法令
なし
挑戦項目
分野施策
1 事業概要
 県有施設(本庁舎等及び地方・合同庁舎)を適正に維
持管理するため改修や修繕を行う。

(1)計画修繕   957,809千円
(2)計画外修繕  185,186千円
5 事業説明
(1)事業内容
   本庁舎等及び地方・合同庁舎の改修や維持修繕(長期保全計画に基づく計画修繕を含む)を実施し、適正な
  財産管理及び執務環境の整備を図る。

(2)事業計画
  ・本庁舎等及び地方・合同庁舎の改修・修繕工事を行う。
  ・本庁舎等の小規模修繕の実施及び各地域機関庁舎の小規模な修繕について各庁舎管理者へ執行委任を行う。

(3)事業効果
  ・施設の効率的な運営と執務環境の改善
  ・県民サービスの向上
  ・老朽化による事故、重大な故障の未然防止
  ・施設の適正な維持管理
  ・衛生的環境の確保及び現行基準への適合
 
  【過去3年間の工事件数】※小規模修繕を除く
    平成27年度:21件
    平成26年度:24件
    平成25年度:30件

(4)変更事項
   単位事業「計画修繕」を新たに設定し、長期保全計画に基づく改修・修繕を実施することとした。
   長期保全計画に基づかない改修・修繕については、引き続き単位事業「計画外修繕」にて実施する。
2 事業主体及び負担区分
(県10/10)
3 地方財政措置の状況
普通交付税(単位費用)
(区分)包括算定経費(細目)総務費
(細節)財産管理費(積算内容)公有財産の管理、営繕
4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員
(1)人件費 9,500千円×3.5人=33,250千円
(2)組織の新設  なし
(3)改廃及び増員 なし
予算額 財    源    内    訳 一般財源 前年度との
対比
諸収入 県債        
決定額 1,142,995 13,656 935,000         194,339 347,037
前年額 795,958 16,679 615,000         164,279  
- 総務部 B37 -