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平成29年度予算見積調書 |
課室名: |
計画調整課 |
担当名: |
総括担当 |
内線: |
2130 |
(単位:千円) |
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番号 |
事 業 名 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
説 明 事 業 |
B1 |
総合計画推進費 |
一般会計 |
総務費 |
企画費 |
企画調整費 |
総合行政推進費 |
1 事業概要
「埼玉県5か年計画」に設定した指標の達成状況や県
民満足度調査等に基づく政策評価等を実施し、同計画を
着実に推進する。
(1)総合計画の推進
(2)次期5か年の策定
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5 事業説明
(1)総合計画の推進
ア 事業内容
(ア) 埼玉県5か年計画に設定した指標の達成状況を把握する。
(イ) 県民満足度調査に基づく政策評価を実施する。
(ウ) まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本指標等の検証を行う。
イ 事業計画
(ア) 県民満足度調査
・調査準備
・調査実施
・アンケート結果集計・分析
・政策評価へ反映
・政策評価結果の公表(県ホームページ)
(イ) まち・ひと・しごと創生総合戦略
・有識者会議の開催
ウ 事業効果
(ア) 社会情勢の変化に的確に対応し、県民等との協働連携による計画の着実な推進が図れる。
(2)次期5か年計画の策定
ア 事業内容
(ア) 次期5か年計画の本編等冊子の作成を行う。
イ 事業計画
(ア) デザイン委託
(イ) 印刷
ウ 事業効果
(ア) 次期5か年計画の周知
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2 事業主体及び負担区分
(1) (県10/10)
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3 地方財政措置の状況
なし
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4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員
9,500千円×9.4人=89,300千円
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予算額 |
財 源 内 訳 |
一般財源 |
前年度との 対比 |
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決定額 |
24,842 |
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24,842 |
2,956 |
前年額 |
21,886 |
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21,886 |
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